• 1
您的位置: 首页 >新闻动态>通知公告>详细内容

第七师交通运输局2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告

来源:第七师胡杨河市财政局 编辑:第七师胡杨河市财政局 发布时间:2020-12-31 00:29:25 浏览次数: 【字号: 

根据《关于七师2020年度部门预算公开的通知》有关规定,现将第七师交通运输局2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责:

1.贯彻执行交通运输行业的方针、政策、法律、法规、规章,结合师实际提出实施方案并组织实施。
    2.拟定师公路、水路、航空等交通运输发展规划。制定师交通运输行业长期规划和年度计划并组织实施。会同有关部门组织编制师综合交通运输体系规划。参与拟订师交通物流业发展规划。
    3.承担师公路、水路交通运输综合管理及市场监管工作。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范并监督实施。负责堿乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化。负责师公交、出租汽车行业管理。协调推进多式联运和运输结构优化。协调推进综合运输发展。
    4.负责师海事工作。承担管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验和监督管理等工作。负责内河船舶船员管理工作。监督水上交通安全工作。依法参与有关事故的调查工作。
    5.负责提出师交通运输财政性资金安排意见并监督管理,协调交通建设资金的筹集。贯彻落实公路、水路有关收费政策。协同有关部门监督交通运输行业价格、税收及有关方面的经济政策的执行。

6.负责师公路、水路建设市场监管工作,维护交通建设市场公平竞争秩序。贯彻落实公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。
    7.负责师辖区内国、省、县、乡级道路、专用公路的建设、养护、管理,依法保护路产路权。负责货运车辆超限治理工作。负责管辖收费公路管理及公路联网收费协调和监管工作。负责师公路建设、管理、养护、运营工作,负责农村公路相关工作;负责师辖区内航空业管理相关工作。
    8.指导师交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场,负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。
    9.负责师交通运输行业的安全生产监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作,监测分析交通运输运行情况,会同有关部门发布交通运输有关信息,负责师交通运输应急处置工作。
    10.负责师交通战备工作。会同有关部门提出辖区内国防交通路网布局建议,贯彻国防交通要求;拟订交通战备保障计划,组织协调辖区内交通运输保障工作;承担交通战备物资储备与调动相关工作。
    11.贯彻落实交通运输行业科技政策,承担交通科技项目管理,配合做好重大交通科技项目攻关,负责交通运输通讯、信息工作负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准,执行相关技术规范并监督实施。负责交通运输行业标准化工作。负责交通运输行业职业教育和培训工作。

12.负责交通运输综合行政执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责交通运输行业的法制宣传。

13.配合做好师交通运输行业开展国际经济合作与交流以及利用外资工作。
    14.完成师党委、师交办的其他任务
    15.职能转变。研究推动“交通强国”战略实施,推进综
交通运输体制机制,完善协调运行机制,打造互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。推动丝绸之路经济带核心区建设,构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化的区域交通运输发展格局。推动交通结构调整,促进多种运输方式有效衔接和产业转型升级,提高交通运输发展质量。推进交通运输依法行政,完著行业法制体系,深化“最多跑一次”改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,最大限庋减少对市场资源的直接配置和干
预,优化营商环境,引导新业态持续健康发展。

(二)机构设置情况

第七师交通运输局下设1个内设机构:

综合科。负责局机关日常运转和综合协调工作;负责交通行业监管工作,组织实施交通基础设施建设、养护、管理等工作,指导师城市客运及有关设施、运营管理工作;监督指导交通运输综合行政执法工作;会同有关部门做好交通建设项目的相关工作;负责交通战备保障相关工作;负责系统行政复议、行政应诉等法制工作。

二、部门预算安排的总体情况

(一)收入情况

2020年预算收入总额32727.04万元,其中:财政拨款收入105.18万元,上级拨款收入2300万元,其他收入30321.86万元。

(二)支出情况

2020年支出预算32727.04万元,其中基本支出106.76万元(一般公共预算拨款安排人员经费90.10万元、日常公用经费16.66万元);项目支出32620.28万元。

(三)比上年增减情况

2020年预算收支安排32727.04万元,较2019年预算减少   24303.12万元,其中:财政拨款基本支出增加43.56万元,主要为增加人员经费支出37.35万元和日常公用支出6.21万元;项目支出减少24346.68万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年,我局机关运行经费共计安排16.66万元,主要用于我局办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年,我局一般公共预算财政拨款“三公”经费安排4.01万元,其中公务用车购置及运维费3.31万元(其中:公务用车运维费3.31万元);公务接待费0.70万元。与2019年相比增加1.01万元,增加的主要原因是:因办公需要增加公务用车运维费1.31万元,因工作需要减少公务接待费0.30万元。

五、政府采购预算情况

      2020年,我局安排政府采购预算2300万元。其中工程类2300万元。

六、国有资产信息

第七师交通运输局2019年末固定资产金额为18.48万元,2020年拟购置固定资产总额为1.5万元,主要为计算机设备、打印设备、办公家具等,已列入政府采购预算。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括:财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源(资产)有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(七)“三公”经费:纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费,是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

附件:1.部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.一般公共预算财政拨款支出表

6.一般公共预算财政拨款基本支出表

7.政府基金预算财政拨款支出表

8.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

9.部门政府采购预算方案    

 

                                        第七师胡杨河市财政局

                                                                     2020年8月10日

1.部门预算收支总表.xls

2.部门预算收入总表.xls

3.部门预算支出总表.xls

4.部门预算财政拨款收支总表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

7.政府基金预算财政拨款支出表.xls

8.部门预算财政拨款三公经费支出表.xls

9.部门政府采购预算方案汇总.xls

×

用户登录