第七师129团2018年财政决算公开说明
第七师129团2018年财政决算公开说明
2018年129团在兵、师党委正确领导下,在各级财政部门的大力支持下,全面落实兵、师各项决策部署,积极发挥财政支撑保障引导作用,优化财政收支结构,深化财政管理改革,统筹推进各项工作的开展,圆满完成了2018年度财政总决算报表的编制工作。
一、财政预算执行情况
(一)一般公共预算收支完成情况
2018年我团一般公共预算收入17480万元,较上年减少6985万元,减幅28.55%。公共财政预算支出17441万元,较上年减少7024万元,减幅28.71%。具体收支情况如下:
1、一般公共预算收入情况:
(1)上级补助收入17441万元,较上年减少3291万元,减幅15.87%。
(2)非税收入-国有资源(资产)有偿使用收入39万元,较上年增加39万元(上年未反映),非税收入-公立幼儿园保育费收入较上年减少21万元(本年未反映)。
2、一般公共财政预算支出情况:
公共财政预算支出17441万元,24465万元,较上年减少7024万元,减幅28.71%。具体支出情况是:
(1)一般公共服务支出977万元,1242万元,较上年减少265万元,减幅21.33%。
(2) 国防支出82万元,较上年增加11万元,增幅15.49%。
(3)公共安全支出387万元,较上年减少344万元,减幅47.05%。
(4) 教育支出170万元,较上年减少2216万元,减幅92.87%。
(5)科学技术支出42万元,44万元,较上年减少2万元,减幅4.54%。
(6) 文化体育与传媒支出358万元,较上年增加181万元,增幅100%。
(7) 社会保障和就业支出1528万元,较上年减少782万元,减幅33.85%。
(8)医疗卫生与计划生育支出229万元,较上年减少1100万元,减幅82.76%。
(9)节能环保支出107万元,较上年减少468万元,增幅81.39%。
(10)城乡社区支出708万元,较上年减少21万元,减幅2.88%。
(11)农林水支出11876万元,7171万元,较上年增加1705万元,增幅65.61%。
(12) 资源勘探信息等支出28万元,较上年减少52万元,减幅65%。
(13) 商业服务业等支出130万元, 较上年增加100万元,增幅100%。
(14) 住房保障支出498万元,较上年减少352万元,减幅41.41%。
(15)其他支出15万元,较上年增加4万元,增幅36.36%。
(16)债务付息支出306万元,较上年增加306万元,增幅100%。
一般公共财政预算结余39万元。
(二)、政府性基金收支完成情况
2017年,我团政府性基金收入40万元(全部为上级补助收入),较上年减少159万元,减幅79.9%。政府性基金支出40万元,较上年减少159万元,减幅79.9%。。
政府性基金收入
政府性基金收入40万元,全部为上级补助收入,较上年减少159万元,减幅79.9%。
政府性基金支出
政府性基金支出40万元,较上年减少159万元,减幅79.9%。。
具体支出情况是:
(1)商业服务业等支出35万元,较上年相等。
(2) 其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5万元,较上年减少159万元,减幅96.95%
政府性基金预算收支相等,没有结余。
(三)国有资本经营预算收支情况
1.国有资本经营预算收入情况
2019年129团国有资本经营预算收入0万元,较2017年减少3712万元,上年结转0万元。
2.国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元,较2017年减少3712万元,结转下年0万元。
二、地方政府债务情况
无
三、2019年财政总预算决算工作计划
1、强完善预算编制管理,严格执行《预算法》和《第七师团场预算管理办法》等政策法规,坚持“量入为出,收支衡”的基本原则,科学编制预算,增强预算约束力。
2、加强对团场政府性资产的管理理,盘活闲置资产。
3、加大招商引资力度,对落户辖区的招商引资企业提供优质服务,培植增加税源。
4.严格执行专项资金使用管理办法,规范使用各类财政资金,提高财政资金使用效益。
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