一团2018年财政总决算信息公开
根据预算公开有关规定,现将一团2018年财政总预算决算信息公开如下
2018年,在师党委的正确领导下,在师财政局和审计部门的有效监督下,一团财政部门紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,深入学习贯彻党的十九大精神,坚定坚决落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、新发展理念和经济思想。坚持稳中求进工作总基调,在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险上谋实策、出实招、求实效。认真落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署,坚持把维护稳定作为压倒一切的硬任务,着力打好“三大攻坚战”。
一、一般公共预算收支决算情况
(一)一般公共预算收入完成情况
2018年一团一般公共预算收入完成32631万元,同比增长24.48%。分项情况如下:
1.税收返还收入165万元,同比下降92.26%,减少1968万元,下降的主要原因是2017年补缴以前年度的售房营业税。
2.上级转移收入32331万元,同比增长49.47%,增加10701万元,增收的主要原因是2018年项目。
3.其他收入及捐赠收入完成135万元,同比增长100%。
(二)一般公共预算支出完成情况
2018年一团本级一般公共预算支出完成28107万元,同比增加7.2%,增加1894万元,增加的主要原因是2018年项目资金拨款较大。分重点民生领域支出情况如下:
1.教育支出1495万元,同比下降75.62%,下降4638万元。下降的主要原因是2018年团中、团小、民小三所学校师教育局直管,造成教育支出下降4638万元。
2.文化体育与传媒支出201万元,同比下降70.26%,减支475万元,减支的主要原因是体育场馆建设资金投入减少。
3.社会保障和就业支出3098万元,同比增长11.39%,增支317万元,增支的主要原因是其他社会保障和就业专项资金增加。
4.医疗卫生与计划生育支出373万元,同比下降80.61%,减支1676万元,减支的主要原因是综合医院、疾控中心、妇幼保健站三个医疗单位师卫生局直管造成支出减少。
5.节能环保支出1908万元,同比增加1313%,增加1773万元,增加的主要原因是节能环保专项增加。
6.城乡社区支出800万元,同比增长258.7%,增支577万元,增支的主要原因是城镇运行经费增加。
7.农林水事务支出12326万元,同比增长54.8%,增支4366万元,增支的主要原因是棉补资金、农机库区等项目资金增加。
8.交通运输支出73万元,同比增长100%,增支73万元,增支的主要原因是上级拨公路养护。
9.一般公共服务支出3125万元,同比增长108.8%,增支1629万元,增支的主要原因是上级拨基层组织阵地建设专项资金增加。
10.资源勘探信息支出41万元,同比下降105%,减支21万元,减支的主要原因是专项拨款减少。
11.住房保障支出1473万元,同比增长23.98%,增支285万元,增支的主要原因是拨款增加。
12.粮油物资储备支出240万元,同比增长105%,增支123万元,增支的主要原因是拨款增加。
13.其他支出640万元,同比下降50%,减支621万元,减支的主要原因是专项拨款减少。
14.债务利息支出342万元,同比增长100%,增支342万元,增支的主要原因是拨款增加。
(三)一般公共预算收支平衡情况
2018年一团本级一般公共预算总收入32631万元,其中:上级财政补助收入32331万元、调入预算稳定调节基金135万元、税收返还收入165万元。
2018年一团本级一般公共预算支出28107万元,结转下年资金4389万元。
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